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中國建材2020年營收、凈利雙增長!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-03-31  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:中國建材
核心提示:中國建材發(fā)布2020年年度業(yè)績公告稱,截至2020年12月31日止年度,本集團經(jīng)審核合并口徑營業(yè)收入為人民幣254,762百萬元,較2019年同期增長了0.5%。

中國建材發(fā)布2020年年度業(yè)績公告稱,截至2020年12月31日止年度,本集團經(jīng)審核合并口徑營業(yè)收入為人民幣254,762百萬元,較2019年同期增長了0.5%。本集團經(jīng)審核權(quán)益持有人應(yīng)占利潤為人民幣12,553百萬元,較2019年同期增長了14.4%。


財務(wù)回顧


本集團收入由2019年的人民幣253,402.6百萬元增加至2020年的人民幣254,761.8百萬元,增長0.5%,本公司權(quán)益持有者應(yīng)占利潤由2019年的人民幣10,975.0百萬元增加至2020年的人民幣12,552.8百萬元,增長14.4%。


收入:收入由2019年的人民幣253,402.6百萬元增加至2020年的人民幣254,761.8百萬元,增幅為0.5%。主要原因是由于本集團新材料分部的收入增加人民幣10,099.5百萬元所致,但部分被水泥分部的收入減少人民幣4,468.2百萬元,工程服務(wù)分部的收入減少人民幣4,351.6百萬元所抵銷。


銷售成本:銷售成本由2019年的人民幣184,915.4百萬元增加至2020年的人民幣187,952.5百萬元,增幅為1.6%。主要原因是由于本集團新材料分部的銷售成本增加人民幣7,146.7百萬元所致,但部分被水泥分部的銷售成本減少人民幣2,890.4百萬元,工程服務(wù)分部的銷售成本減少人民幣1,290.6百萬元所抵銷。


水泥


中國聯(lián)合水泥


收入:本集團中國聯(lián)合水泥的收入由2019年的人民幣49,762.5百萬元減少至2020年的人民幣47,320.7百萬元,降幅為4.9%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降以及商品混凝土的銷量減少所致,但部分被水泥產(chǎn)品的銷量增加所抵銷。


銷售成本:本集團中國聯(lián)合水泥的銷售成本由2019年的人民幣36,900.7百萬元減少至2020年的人民幣36,877.9百萬元,降幅為0.1%,主要原因是由于商品混凝土的銷量減少以及煤價下降所致,但部分被水泥產(chǎn)品的銷量增加所抵銷。


毛利及毛利率:本集團中國聯(lián)合水泥的毛利由2019年的人民幣12,861.8百萬元減少至2020年的人民幣10,442.9百萬元,降幅為18.8%,本集團中國聯(lián)合水泥的毛利率由2019年的25.8%下降至2020年的22.1%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降所致,但部分被煤價下降所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團中國聯(lián)合水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣5,522.7百萬元減少至2020年的人民幣4,575.6百萬元,降幅為17.1%,本集團中國聯(lián)合水泥的營業(yè)利潤率由2019年的11.1%下降至2020年的9.7%,主要原因是由于毛利率下降,按公允價值于損益賬確認的金融資產(chǎn)公允價值變動凈收益減少所致,但部分被物業(yè)、廠房及設(shè)備和應(yīng)收款項減值撥備減少,政府補貼和增值稅返還增加所抵銷。


南方水泥


收入:本集團南方水泥的收入由2019年的人民幣67,563.4百萬元增加至2020年的人民幣68,312.1百萬元,增幅為1.1%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及商品混凝土的銷量增加所致,但部分被水泥產(chǎn)品的銷量減少所抵銷。


銷售成本:本集團南方水泥的銷售成本由2019年的人民幣46,755.9百萬元增加至2020年的人民幣47,717.6百萬元,增幅為2.1%,主要原因是由于商品混凝土的銷量增加以及原材料價格上升所致,但部分被水泥產(chǎn)品的銷量減少以及煤價下降所抵銷。


毛利及毛利率:本集團南方水泥的毛利由2019年的人民幣20,807.6百萬元減少至2020年的人民幣20,594.5百萬元,降幅為1.0%,本集團南方水泥的毛利率由2019年的30.8%下降至2020年的30.1%,主要原因是由于原材料價格上升所致,但部分被水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及煤價下降所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團南方水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣11,090.0百萬元增加至2020年的人民幣13,668.5百萬元,增幅為23.3%,本集團南方水泥的營業(yè)利潤率由2019年的16.4%上升至2020年的20.0%,主要原因是由于資產(chǎn)處置收益增加,政府補貼增加,應(yīng)收款項和商譽減值撥備減少所致,但部分被毛利率下降,研究與開發(fā)費增加,物業(yè)、廠房及設(shè)備減值撥備增加所抵銷。


北方水泥


收入:本集團北方水泥的收入由2019年的人民幣6,467.0百萬元增加至2020年的人民幣6,867.1百萬元,增幅為6.2%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量增加所致,但部分被水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降所抵銷。


銷售成本:本集團北方水泥的銷售成本由2019年的人民幣5,488.3百萬元增加至2020年的人民幣6,086.8百萬元,增幅為10.9%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量增加以及原材料價格上升所致,但部分被煤價下降所抵銷。


毛利及毛利率:本集團北方水泥的毛利由2019年的人民幣978.7百萬元減少至2020年的人民幣780.2百萬元,降幅為20.3%,本集團北方水泥的毛利率由2019年的15.1%下降至2020年的11.4%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降以及原材料價格上升所致,但部分被煤價下降所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團北方水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣-870.5百萬元減少至2020年的人民幣-2,929.4百萬元,本集團北方水泥的營業(yè)利潤率由2019年的-13.5%下降至2020年的-42.7%,主要原因是由于毛利率下降,物業(yè)、廠房及設(shè)備和應(yīng)收款項以及商譽減值撥備增加所致。


西南水泥


收入:本集團西南水泥的收入由2019年的人民幣29,891.6百萬元減少至2020年的人民幣26,559.6百萬元,降幅為11.1%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降以及銷量減少所致。


銷售成本:本集團西南水泥的銷售成本由2019年的人民幣22,046.0百萬元減少至2020年的人民幣20,337.4百萬元,降幅為7.8%。主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量減少以及煤價下降所致,但部分被原材料價格上升所抵銷。


毛利及毛利率:本集團西南水泥的毛利由2019年的人民幣7,845.5百萬元減少至2020年的人民幣6,222.2百萬元,降幅為20.7%,本集團西南水泥的毛利率由2019年的26.2%下降至2020年的23.4%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降以及原材料價格上升所致,但部分被煤價下降所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團西南水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣3,546.5百萬元減少至2020年的人民幣2,738.4百萬元,降幅為22.8%,本集團西南水泥的營業(yè)利潤率由2019年的11.9%下降至2020年的10.3%,主要原因是由于毛利率下降,物業(yè)、廠房及設(shè)備減值撥備增加所致,但部分被商譽和應(yīng)收款項減值撥備減少所抵銷。


中材水泥


收入:本集團中材水泥的收入由2019年的人民幣10,043.6百萬元減少至2020年的人民幣9,248.6百萬元,降幅為7.9%,主要原因是由于商品混凝土的平均售價下降以及水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量減少所致,但部分被水泥產(chǎn)品的平均售價上升所抵銷。


銷售成本:本集團中材水泥的銷售成本由2019年的人民幣6,317.9百萬元減少至2020年的人民幣5,743.1百萬元,降幅為9.1%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量減少以及煤價下降所致,但部分被原材料價格上升所抵銷。


毛利及毛利率:本集團中材水泥的毛利由2019年的人民幣3,725.8百萬元減少至2020年的人民幣3,505.5百萬元,降幅為5.9%,本集團中材水泥的毛利率由2019年的37.1%上升至2020年的37.9%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品的平均售價上升以及煤價下降所致,但部分被商品混凝土的平均售價下降以及原材料價格上升所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團中材水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣2,676.5百萬元減少至2020年的人民幣2,594.6百萬元,降幅為3.1%,本集團中材水泥的營業(yè)利潤率由2019年的26.6%上升至2020年的28.1%,主要原因是由于毛利率上升,增值稅返還增加所致,但部分被按公允價值于損益賬確認的金融資產(chǎn)公允價值變動凈收益減少,物業(yè)、廠房及設(shè)備和應(yīng)收款項減值撥備增加所抵銷。


天山水泥


收入:本集團天山水泥的收入由2019年的人民幣9,459.4百萬元減少至2020年的人民幣8,470.5百萬元,降幅為10.5%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降以及水泥產(chǎn)品的銷量減少所致,但部分被商品混凝土的銷量增加所抵銷。


銷售成本:本集團天山水泥的銷售成本由2019年的人民幣6,265.9百萬元減少至2020年的人民幣5,488.6百萬元,降幅為12.4%。主要原因是由于水泥產(chǎn)品的銷量減少以及煤價下降所致,但部分被商品混凝土的銷量增加所抵銷。


毛利及毛利率:本集團天山水泥的毛利由2019年的人民幣3,193.5百萬元減少至2020年的人民幣2,982.0百萬元,降幅為6.6%,本集團天山水泥的毛利率由2019年的33.8%上升至2020年的35.2%,主要原因是由于煤價下降所致,但部分被水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價下降所抵銷。


營業(yè)利潤:本集團天山水泥的營業(yè)利潤由2019年的人民幣2,721.7百萬元減少至2020年的人民幣2,227.0百萬元,降幅為18.2%,本集團天山水泥的營業(yè)利潤率由2019年的28.8%下降至2020年的26.3%,主要原因是由于按公允價值于損益賬確認的金融資產(chǎn)公允價值變動凈收益減少,物業(yè)、廠房及設(shè)備減值撥備增加所致,但部分被毛利率上升所抵銷。


寧夏建材


收入:本集團寧夏建材的收入由2019年的人民幣4,668.6百萬元增加至2020年的人民幣4,972.5百萬元,增幅為6.5%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及銷量增加所致。


銷售成本:本集團寧夏建材的銷售成本由2019年的人民幣3,372.6百萬元增加至2020年的人民幣3,414.7百萬元,增幅為1.2%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量增加所致,但部分被煤價下降所抵銷。


毛利及毛利率:本集團寧夏建材的毛利由2019年的人民幣1,296.0百萬元增加至2020年的人民幣1,557.9百萬元,增幅為20.2%,本集團寧夏建材的毛利率由2019年的27.8%上升至2020年的31.3%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及煤價下降所致。


營業(yè)利潤:本集團寧夏建材的營業(yè)利潤由2019年的人民幣1,052.9百萬元增加至2020年的人民幣1,242.2百萬元,增幅為18.0%,本集團寧夏建材的營業(yè)利潤率由2019年的22.6%上升至2020年的25.0%,主要原因是由于毛利率上升,增值稅返還增加所致,但部分被政府補貼減少,物業(yè)、廠房及設(shè)備減值撥備增加所抵銷。


祁連山


收入:本集團祁連山的收入由2019年的人民幣6,837.9百萬元增加至2020年的人民幣7,682.1百萬元,增幅為12.3%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及銷量增加所致。


銷售成本:本集團祁連山的銷售成本由2019年的人民幣4,661.3百萬元增加至2020年的人民幣5,048.8百萬元,增幅為8.3%。主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的銷量增加所致,但部分被煤價下降所抵銷。


毛利及毛利率:本集團祁連山的毛利由2019年的人民幣2,176.6百萬元增加至2020年的人民幣2,633.3百萬元,增幅為21.0%,本集團祁連山的毛利率由2019年的31.8%上升至2020年的34.3%,主要原因是由于水泥產(chǎn)品和商品混凝土的平均售價上升以及煤價下降所致。


營業(yè)利潤:本集團祁連山的營業(yè)利潤由2019年的人民幣1,560.6百萬元增加至2020年的人民幣1,809.5百萬元,增幅為15.9%,本集團祁連山的營業(yè)利潤率由2019年的22.8%增加至2020年的23.6%,主要原因是由于毛利率上升,物業(yè)、廠房及設(shè)備和商譽減值撥備減少所致,但部分被按公允價值于損益賬認的金融資產(chǎn)公允價值變動凈收益減少,政府補貼減少,應(yīng)收款項減值撥備增加所抵銷。

 
 
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