中聯(lián)重科近日公布2008年半年報。公司實現(xiàn)營業(yè)收入62.16億元,同比增長72.46%;實現(xiàn)凈利潤9.02億元,同比增長74.93%。中期每股收益0.5932元,凈資產(chǎn)收益率為20.27%。
公司主營業(yè)務(wù)包括混凝土機械成套設(shè)備、起重設(shè)備、路面機械、水平定向鉆孔設(shè)備等。報告期內(nèi),公司主導(dǎo)產(chǎn)品混凝土機械、起重機械、環(huán)衛(wèi)機械銷售收入分別較上年同比增長56.55%、87.63%、88.71%以上。
同時,由于原材料價格持續(xù)上升,使得公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本逐步上升,分別同比增長56.76%、82%和88.55%。因此,報告期內(nèi),除起重機械產(chǎn)品毛利率較同期上升了2.25%之外,其余產(chǎn)品毛利率變化不大。
公司還加大了海外市場的開發(fā)投入,出口數(shù)量明顯增加,出口收入大幅增長,達到10.18億元,較去年同期增長了112.66%。
值得注意的是,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少380.81%,為-2.56億元。主要是今年來以鋼材等原材料價格持續(xù)攀升,為避免生產(chǎn)成本進一步上升,公司購進了大量原材料儲備,購買商品所支付的現(xiàn)金較去年同期大幅增加所致。
另外,公司財務(wù)費用高達9324.54萬元,較去年同期大幅增長227.51%,主要在于公司新增較多銀行貸款、發(fā)行了20億元長短期債券,及借款利率提高導(dǎo)致大額的利息支出。分析人士指出,財務(wù)狀況不佳將對公司未來正常的經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生不利影響。
公司主營業(yè)務(wù)包括混凝土機械成套設(shè)備、起重設(shè)備、路面機械、水平定向鉆孔設(shè)備等。報告期內(nèi),公司主導(dǎo)產(chǎn)品混凝土機械、起重機械、環(huán)衛(wèi)機械銷售收入分別較上年同比增長56.55%、87.63%、88.71%以上。
同時,由于原材料價格持續(xù)上升,使得公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本逐步上升,分別同比增長56.76%、82%和88.55%。因此,報告期內(nèi),除起重機械產(chǎn)品毛利率較同期上升了2.25%之外,其余產(chǎn)品毛利率變化不大。
公司還加大了海外市場的開發(fā)投入,出口數(shù)量明顯增加,出口收入大幅增長,達到10.18億元,較去年同期增長了112.66%。
值得注意的是,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少380.81%,為-2.56億元。主要是今年來以鋼材等原材料價格持續(xù)攀升,為避免生產(chǎn)成本進一步上升,公司購進了大量原材料儲備,購買商品所支付的現(xiàn)金較去年同期大幅增加所致。
另外,公司財務(wù)費用高達9324.54萬元,較去年同期大幅增長227.51%,主要在于公司新增較多銀行貸款、發(fā)行了20億元長短期債券,及借款利率提高導(dǎo)致大額的利息支出。分析人士指出,財務(wù)狀況不佳將對公司未來正常的經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生不利影響。