4月22日,中聯(lián)重科(000157)公布一份靚麗年報(bào):公司2007年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為89.73億元和13.15億元,同比分別增長(zhǎng)92.67%和163.37%,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。而從2007年末的股東持股集中度來(lái)看,與2007年上半年相差不大,表明在2007年10月以來(lái)大盤(pán)連續(xù)下跌的背景下,機(jī)構(gòu)對(duì)公司的認(rèn)同度較高。
中聯(lián)重科年報(bào)顯示,每股收益(扣除)1.7297元,每股凈資產(chǎn)4.772元,凈資產(chǎn)收益率36.75%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率45%。公司2007年海外銷(xiāo)售達(dá)10.20億元,占營(yíng)業(yè)收入的11.37%,同比增長(zhǎng)371.38%。公司分析業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因是:1.固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)拉動(dòng)了工程機(jī)械的市場(chǎng)需求;2.起重機(jī)和泵車(chē)產(chǎn)品由于銷(xiāo)售策略的改進(jìn)而效率提升;3.公司加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)投入,出口數(shù)量同比明顯增加。而單從主業(yè)分析,中聯(lián)重科的混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快,增速達(dá)123.61%,快于其他三項(xiàng)業(yè)務(wù)的增速,其中,出口、華南、華中地區(qū)銷(xiāo)售增速又明顯快于其他部分。
同時(shí),公司三費(fèi)增速都低于營(yíng)業(yè)收入增速,表明公司不僅實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,也有效控制了成本和費(fèi)用。其中,應(yīng)收票據(jù)增長(zhǎng)335.50%,是因?yàn)榭蛻舨捎勉y行承兌匯票的形式增多,而公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流趨緊,是由于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張較快造成的。公司還設(shè)定了2008年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)———營(yíng)業(yè)收入112.20億元,凈利潤(rùn)16.08億元,每股收益2.11元。
中聯(lián)重科年報(bào)顯示,每股收益(扣除)1.7297元,每股凈資產(chǎn)4.772元,凈資產(chǎn)收益率36.75%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率45%。公司2007年海外銷(xiāo)售達(dá)10.20億元,占營(yíng)業(yè)收入的11.37%,同比增長(zhǎng)371.38%。公司分析業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因是:1.固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)拉動(dòng)了工程機(jī)械的市場(chǎng)需求;2.起重機(jī)和泵車(chē)產(chǎn)品由于銷(xiāo)售策略的改進(jìn)而效率提升;3.公司加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)投入,出口數(shù)量同比明顯增加。而單從主業(yè)分析,中聯(lián)重科的混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快,增速達(dá)123.61%,快于其他三項(xiàng)業(yè)務(wù)的增速,其中,出口、華南、華中地區(qū)銷(xiāo)售增速又明顯快于其他部分。
同時(shí),公司三費(fèi)增速都低于營(yíng)業(yè)收入增速,表明公司不僅實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,也有效控制了成本和費(fèi)用。其中,應(yīng)收票據(jù)增長(zhǎng)335.50%,是因?yàn)榭蛻舨捎勉y行承兌匯票的形式增多,而公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流趨緊,是由于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張較快造成的。公司還設(shè)定了2008年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)———營(yíng)業(yè)收入112.20億元,凈利潤(rùn)16.08億元,每股收益2.11元。